关于泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年部门决算编制
按照泸州市财政局关于行政事业2014年单位决算的批复,对江南新区规划建设管理委员会办公室的决算内容做如下说明:
一、基本职能及主要工作
泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室为设在市政府办公室的行政机构,目前在编人数为3人。其主要职责是:承担江南新区规划建设管理委员会日常工作;负责江南新区规划建设管理委员会成员单位间的协调工作;负责江南新区茜草棚改项目建设的督促、指导、推进等工作。
二、部门概况
泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室是市本级预算单位,其下没有二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2014年江南新区管委会办公室收入决算总额为13.98万元,当年财政拨款收入13.98万元。
2014年江南新区管委会办公室支出决算总额为13.98万元,其中:人员经费11.5万元,日常办公经费2.48万元。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及江南新区茜草棚改项目的监督、管理、建设工作。
基本支出13.98万元是用于保障江南新区管委会办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公耗材、办公设备购置等日常公用经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2014年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2014年公务接待费0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费0万元。
附表一:泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年收支决算总表
附表一 | |||
泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 13.98 | 一、一般公共服务支出 | 13.98 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
…… | |||
…… | |||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 | 13.98 | 支 出 总 计 | 13.98 |
附表二:泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年财政拨款支出决算表
附表二 | |||||||||||
泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年财政拨款支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | 备 注 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
201 | 合计 | 13.98 | 13.9 | 13.98 | |||||||
03 | 01 | 人员费用 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
03 | 01 | 日常公用经费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||
注:所有支出列示到项级科目 |
附表三:泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
附表三 | |||||
泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费财政拨款支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |